No Sk | : KEP.0143/BNSP/I/2024 |
No Lisensi | : BNSP-LSP-2424-ID |
Jenis | : LSP Pihak Kedua |
No Telp | : - |
No Hp | : 0821188282022 |
No Fax | : - |
: lsp@bpkp.go.id | |
Website | : - |
Masa Berlaku SK | : 2029-01-19 |
No | Kode | Jenis TUK | Nama TUK | Alamat |
1 | giacorpu | Sewaktu | Pusdiklatwas BPKP | Jl. Beringin II Ds. Pandansari Kecamatan Ciawi |
No | Nama Asesor | No Registrasi | Alamat |
1 | Agung Tri Kartiwan, Ak. | 000.008171 2023 | Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta |
2 | Alphonsa Ani Maharsi | 000.010618 2022 | Kota Bogor, Jawa Barat |
3 | Antar M.T. Sianturi | 000.010619 2022 | Kota Bekasi, Jawa Barat |
4 | Api Achmad Rochjadi | 000.008172 2023 | Bandung Barat, Jawa Barat |
5 | Arif Ardiyanto | 000.010620 2022 | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta |
6 | Ayi Riyanto | 000.010621 2022 | Kota Bandung, Jawa Barat |
7 | Buyung Wiromo Samudro | 000.008173 2023 | Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta |
8 | Constantianus Christiadji | 000.008174 2023 | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta |
9 | Dadang Kurnia | 000.010623 2022 | Bekasi, Jawa Barat |
10 | Danang Wijayanto | 000.010629 2022 | Bogor, Jawa Barat |
11 | Daryanto | 000.010624 2022 | Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta |
12 | Evenri Sihombing | 000.008175 2023 | Kota Medan, Sumatera Utara |
13 | Gatot Darmasto | 000.010630 2022 | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta |
14 | Gumbira Budi Purnama | 000.008176 2023 | Bandung, Jawa Barat |
15 | Heli Restiati | 000.010631 2022 | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta |
16 | Henry Marvin | 000.008177 2023 | Kota Depok, Jawa Barat |
17 | Ilham Nurhidayat | 000.008178 2023 | Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta |
18 | Iwan Agung Prasetyo | 000.008180 2023 | Kota Depok, Jawa Barat |
19 | Tri Wibowo | 000.010635 2022 | Bogor, Jawa Barat |
20 | Wakhyudi | 000.010636 2022 | Bogor, Jawa Barat |
21 | Yan Setiadi | 000.008194 2023 | Bekasi, Jawa Barat |
No | Skema | Unit |
1 | SKM/2424/00015/2/2022/2 Kepala Satuan Pengawasan Internal (Certified Internal Audit Executive (CIAE)) |
O.84CIAE0.001.1 | Memimpin penerapan standar dan kode etik audit internal O.84CIAE0.002.1 | Menetapkan perencanaan penugasan audit internal sesuai standar audit O.84CIAE0.003.1 | Memimpin pelaksanaan penugasan audit internal sesuai standar audit O.84CIAE0.004.1 | Menetapkan simpulan dan rekomendasi audit internal sesuai standar audit O.84CIAE0.005.1 | Menetapkan pelaporan hasil audit sesuai standar audit O.84CIAE0.006.1 | Memimpin penerapan pemantauan dan tindak lanjut O.84CIAE0.007.1 | Mengevaluasi penugasan-penugasan audit internal O.84CIAE0.008.2 | Menjelaskan risiko-risiko kecurangan O.84CIAE0.009.2 | Mengevaluasi Manajemen Risiko Kecurangan O.84CIAE0.010.2 | Menerapkan prosedur dan teknik audit investigasi di korporasi O.84CIAE0.011.3 | Menetapkan konsep dan tahapan Risk Based Internal Audit (RBIA) O.84CIAE0.012.3 | Menetapkan perencanaan Risk Based Internal Audit (RBIA) O.84CIAE0.013.3 | Menerapkan pelaksanaan dan dokumentasi Risk Based Internal Audit (RBIA) O.84CIAE0.014.4 | Merekomendasikan perbaikan tata kelola korporasi O.84CIAE0.015.4 | Mengevaluasi efektivitas Manajemen Risiko (MR) O.84CIAE0.016.4 | Mengevaluasi sistem Manajemen Kepatuhan Korporasi O.84CIAE0.017.4 | Mengevaluasi pengendalian internal korporasi O.84CIAE0.018.4 | Menerapkan penilaian maturitas GRC (Governance, Risk, and Compliance) Terintegrasi O.84CIAE0.019.4 | Mengevaluasi tata kelola Teknologi Informasi (TI) pengendalian dan risiko pada korporasi O.84CIAE0.020.5 | Mengevaluasi piagam audit (audit charter) O.84CIAE0.021.5 | Mengadvokasi fungsi audit internal O.84CIAE0.022.5 | Mengembangkan pedoman dan prosedur assurance dan consulting O.84CIAE0.023.5 | Mengembangkan jaminan mutu fungsi audit internal O.84CIAE0.024.5 | Mengembangkan manajemen data analytics O.84CIAE0.025.5 | Mengembangkan strategic plan and business partner di korporasi O.84CIAE0.026.5 | Mengembangkan internal audit engagement and commitment di korporasi |
2 | SKM/2424/00015/2/2022/1 Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)) |
O.84.CAE00.001.1 | Menetapkan kebijakan pengawasan yang selaras dengan regulasi, standar audit, best practice yang sesuai dengan kondisi unit APIP O.84.CAE00.002.1 | Memastikan praktik pengawasan intern dan sikap profesional auditor intern pemerintah terlaksana sesuai dengan aturan O.84.CAE00.003.1 | Memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (Governance, Risk and Control - GRC) organisasi O.84.CAE00.004.1 | Memimpin anggota dalam mencapai tujuan organisasi O.84.CAE00.005.1 | Mengimplementasikan keputusan atas pengawasan intern dan isu terkini dalam pengawasan intern |