Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)


Alamat
Gedung Kantor Lantai 3, Kampus I Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Jl. Beringin II, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor

Profile LSP
No Sk : KEP.0143/BNSP/I/2024
No Lisensi : BNSP-LSP-2424-ID
Jenis : LSP Pihak Kedua
No Telp : -
No Hp : 0821188282022
No Fax : -
Email : lsp@bpkp.go.id
Website : -
Masa Berlaku SK : 2029-01-19

No Kode Jenis TUK Nama TUK Alamat
1 giacorpu Sewaktu Pusdiklatwas BPKP Jl. Beringin II Ds. Pandansari Kecamatan Ciawi
No Nama Asesor No Registrasi Alamat
1 Agung Tri Kartiwan, Ak. 000.008171 2023 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
2 Alphonsa Ani Maharsi 000.010618 2022 Kota Bogor, Jawa Barat
3 Antar M.T. Sianturi 000.010619 2022 Kota Bekasi, Jawa Barat
4 Api Achmad Rochjadi 000.008172 2023 Bandung Barat, Jawa Barat
5 Arif Ardiyanto 000.010620 2022 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
6 Ayi Riyanto 000.010621 2022 Kota Bandung, Jawa Barat
7 Buyung Wiromo Samudro 000.008173 2023 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
8 Constantianus Christiadji 000.008174 2023 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
9 Dadang Kurnia 000.010623 2022 Bekasi, Jawa Barat
10 Danang Wijayanto 000.010629 2022 Bogor, Jawa Barat
11 Daryanto 000.010624 2022 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12 Evenri Sihombing 000.008175 2023 Kota Medan, Sumatera Utara
13 Gatot Darmasto 000.010630 2022 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
14 Gumbira Budi Purnama 000.008176 2023 Bandung, Jawa Barat
15 Heli Restiati 000.010631 2022 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
16 Henry Marvin 000.008177 2023 Kota Depok, Jawa Barat
17 Ilham Nurhidayat 000.008178 2023 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
18 Iwan Agung Prasetyo 000.008180 2023 Kota Depok, Jawa Barat
19 Tri Wibowo 000.010635 2022 Bogor, Jawa Barat
20 Wakhyudi 000.010636 2022 Bogor, Jawa Barat
21 Yan Setiadi 000.008194 2023 Bekasi, Jawa Barat
No Skema Unit
1 SKM/2424/00015/2/2022/2
Kepala Satuan Pengawasan Internal (Certified Internal Audit Executive (CIAE))
O.84CIAE0.001.1 | Memimpin penerapan standar dan kode etik audit internal
O.84CIAE0.002.1 | Menetapkan perencanaan penugasan audit internal sesuai standar audit
O.84CIAE0.003.1 | Memimpin pelaksanaan penugasan audit internal sesuai standar audit
O.84CIAE0.004.1 | Menetapkan simpulan dan rekomendasi audit internal sesuai standar audit
O.84CIAE0.005.1 | Menetapkan pelaporan hasil audit sesuai standar audit
O.84CIAE0.006.1 | Memimpin penerapan pemantauan dan tindak lanjut
O.84CIAE0.007.1 | Mengevaluasi penugasan-penugasan audit internal
O.84CIAE0.008.2 | Menjelaskan risiko-risiko kecurangan
O.84CIAE0.009.2 | Mengevaluasi Manajemen Risiko Kecurangan
O.84CIAE0.010.2 | Menerapkan prosedur dan teknik audit investigasi di korporasi
O.84CIAE0.011.3 | Menetapkan konsep dan tahapan Risk Based Internal Audit (RBIA)
O.84CIAE0.012.3 | Menetapkan perencanaan Risk Based Internal Audit (RBIA)
O.84CIAE0.013.3 | Menerapkan pelaksanaan dan dokumentasi Risk Based Internal Audit (RBIA)
O.84CIAE0.014.4 | Merekomendasikan perbaikan tata kelola korporasi
O.84CIAE0.015.4 | Mengevaluasi efektivitas Manajemen Risiko (MR)
O.84CIAE0.016.4 | Mengevaluasi sistem Manajemen Kepatuhan Korporasi
O.84CIAE0.017.4 | Mengevaluasi pengendalian internal korporasi
O.84CIAE0.018.4 | Menerapkan penilaian maturitas GRC (Governance, Risk, and Compliance) Terintegrasi
O.84CIAE0.019.4 | Mengevaluasi tata kelola Teknologi Informasi (TI) pengendalian dan risiko pada korporasi
O.84CIAE0.020.5 | Mengevaluasi piagam audit (audit charter)
O.84CIAE0.021.5 | Mengadvokasi fungsi audit internal
O.84CIAE0.022.5 | Mengembangkan pedoman dan prosedur assurance dan consulting
O.84CIAE0.023.5 | Mengembangkan jaminan mutu fungsi audit internal
O.84CIAE0.024.5 | Mengembangkan manajemen data analytics
O.84CIAE0.025.5 | Mengembangkan strategic plan and business partner di korporasi
O.84CIAE0.026.5 | Mengembangkan internal audit engagement and commitment di korporasi
2 SKM/2424/00015/2/2022/1
Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE))
O.84.CAE00.001.1 | Menetapkan kebijakan pengawasan yang selaras dengan regulasi, standar audit, best practice yang sesuai dengan kondisi unit APIP
O.84.CAE00.002.1 | Memastikan praktik pengawasan intern dan sikap profesional auditor intern pemerintah terlaksana sesuai dengan aturan
O.84.CAE00.003.1 | Memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (Governance, Risk and Control - GRC) organisasi
O.84.CAE00.004.1 | Memimpin anggota dalam mencapai tujuan organisasi
O.84.CAE00.005.1 | Mengimplementasikan keputusan atas pengawasan intern dan isu terkini dalam pengawasan intern